Бухгалтер ИП
Как пройти обучение онлайн?
- Выберите нужную дату
- Закажите обучение, оформите договор, оплатите счет
- Подключайтесь по ссылке, которую направят наши менеджеры в Приглашении и участвуйте в семинаре
- Рабочие материалы вы получите в электронном виде
- После обучения почтой РФ вам направят именной сертификат и закрывающие документы.
Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.
Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.
Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся очно в помещениях Бизнес-школы в Москве и Санкт-Петербурге. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.
Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.
8-9 апреля 26 года
12-13 августа 26 года
16-17 декабря 26 года
11-12 февраля 26 года
17-18 июня 26 года
14-15 октября 26 года
29-30 декабря 25 года
11-12 февраля 26 года
8-9 апреля 26 года
17-18 июня 26 года
12-13 августа 26 года
14-15 октября 26 года
16-17 декабря 26 года
О мероприятии
Бухгалтеры, начинающие специалисты, помощники бухгалтера, владельцы малого бизнеса, желающие глубже понять учетные процессы.
Бухгалтер ИП — это специалист, который отвечает за ведение финансового и налогового учета индивидуального предпринимателя, подготовку и сдачу отчетности, а также расчет налогов и взносов.
Актуальность темы:
Рост числа малых предприятий и ИП повышает спрос на специалистов, способных вести учет в этом сегменте эффективно и с учетом всех законодательных нюансов, избегая рисков и штрафов. С учетом сокращения систем упрощенного налогообложения и увеличения уровня налогообложения НДС тема является актуальной.
Цель курса:
Формирование и совершенствование профессиональных компетенций в области ведения бухгалтерского и налогового учета, составления и сдачи отчетности для индивидуальных предпринимателей.
Участники обучения узнают:
- Правовые основы деятельности ИП и особенности взаимодействия с контролирующими органами.
- Актуальные системы налогообложения и алгоритм выбора оптимального режима. Особенности обложения налогом на добавленную стоимость деятельности ИП.
- Практические навыки ведения учета, расчета налогов и обязательных платежей.
- Правила оформления кадровых документов и расчета заработной платы для сотрудников ИП. Последние изменения в трудовом законодательстве.
- Современные сервисы и инструменты для автоматизации учета и минимизации ошибок. Особенности ведения налогового учета от банков.
1. Основы правового статуса индивидуального предпринимателя
- Ключевые отличия ИП от юридического лица с точки зрения бухгалтера.
- Ключевые изменения в законодательстве о регистрации и деятельности ИП.
- Гражданская и налоговая ответственность предпринимателя.
- Обзор последних поправок в Налоговый кодекс, влияющих на деятельность ИП. Новые обязанности по уплате НДС.
- Ограничения по видам деятельности и найму сотрудников.
- Особенности применения Федерального закона от 14.07.2022 № 266-ФЗ о контрольно-кассовой технике.
- Взаимодействие с налоговыми органами, банками и внебюджетными фондами.
- Правила ведения учета и сдачи отчетности в электронном формате.
- Основные права и обязанности бухгалтера, работающего с ИП.
- Как ИП нанять работников и оформить с ними трудовые отношения.
- Лимиты и условия применения упрощенной системы налогообложения (УСН).
- Новые правила налогообложения деятельности ИП НДС: налоговая реформа.
- Изменения в патентной системе налогообложения (ПСН) и сферах ее применения.
- Налог на профессиональный доход. Чем ИП отличается от самозанятого.
- Общая система налогообложения (ОСНО): новые ставки и порядок учета НДС.
- Практические кейсы по расчету налоговой нагрузки с учетом актуальных ставок.
- Алгоритм перехода между налоговыми режимами и сроки уведомления.
- Порядок расчета фиксированных страховых взносов в СФР и 1%.
- Новые размеры фиксированных и дополнительных взносов ИП «за себя».
- Изменения в порядке исчисления взносов при доходе свыше 300 тысяч рублей.
- Ставки страховых взносов за работников в ПФР, ФСС и ФФОМС.
- Сроки уплаты взносов и сдачи отчетности с учетом новых регламентов.
- Взаимозачет уплаченных взносов против исчисленных налогов по новым правилам.
- Последствия неуплаты взносов в соответствии с изменениями в КоАП.
- Понятие первичных учетных документов и их обязательные реквизиты. Нужно ли применять ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
- Оформление операций с поставщиками и подрядчиками (счета, акты, УПД).
- Подтверждение расходов для уменьшения налогооблагаемой базы на УСН.
- Профессиональные вычеты по НДФЛ при применении ОСНО.
- Учет расходов на закупку товаров, материалов и основных средств.
- Особенности учета представительских и командировочных расходов.
- Организация документооборота и хранения первичной документации.
- Порядок ведения кассовых операций при работе с наличными деньгами.
- Требования к онлайн-кассам, порядок их регистрации и применения.
- Оформление приходных и расходных кассовых ордеров и правила ведения кассовой книги.
- Формирование корректного чека: обязательные реквизиты и особенности.
- Взаимодействие с оператором фискальных данных (ОФД).
- Типичные нарушения кассовой дисциплины и меры ответственности.
- Проверка контрагента на благонадежность перед заключением договора. Ст. 54.1 НК РФ: как применять в отношении ИП.
- Основные риски при работе с поставщиками-однодневками.
- Документальное подтверждение деловой цели и экономической оправданности расходов.
- Получение и выдача электронных счетов-фактур.
- Работа с неподтвержденными и сомнительными затратами.
- Действия бухгалтера при получении требования из ИФНС о пояснениях.
- Оформление трудовых и гражданско-правовых договоров с физическими лицами.
- Порядок расчета и выплаты заработной платы, аванса и отпускных.
- Исчисление и уплата НДФЛ с доходов работников, применение вычетов.
- Начисление и уплата страховых взносов за работников в ПФР, ФСС, ФФОМС.
- Подготовка и сдача обязательной отчетности по работникам: ЕФС-1, РСВ, 6-НДФЛ, 4-ФСС.
- Особенности учета внешних совместителей и «временных» сотрудников.
- Обзор актуальных форм отчетности для ИП на разных системах налогообложения.
- Электронная отчетность с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
- Работа с личным кабинетом налогоплательщика и кабинетами на сайте СФР. Работа с электронными больничными.
- Порядок исправления ошибок в уже поданной отчетности.
- Сроки сдачи налоговой отчетности в связи с введением единого налогового счета (ЕНП).
- Сдача нулевой отчетности при временном отсутствии деятельности.
- Виды налоговых проверок: камеральные и выездные, их отличия и сроки.
- Особенности проведения камеральной налоговой проверки декларации по НДС.
- Перечень документов, которые чаще всего запрашивают налоговики.
- Права и обязанности ИП и его представителя-бухгалтера во время проверки.
- Составление пояснений в ответ на требование ИФНС.
- Порядок обжалования решений и действий налоговых органов.
- Меры ответственности за налоговые правонарушения и способы их минимизации.
- Понятие налогового планирования и отличие от схем уклонения от налогов. Как введение новых ставок и лимитов по НДС повлияло на налоговое планирование.
- Оптимизация через грамотный выбор налогового режима и объекта налогообложения.
- Использование страховых взносов «за себя» для максимального уменьшения налога при применении УСН «доходы».
- Обоснованное применение налоговых льгот и освобождений.
- Оптимизация расходов на УСН «Доходы минус расходы».
- Работа с убытками прошлых периодов для снижения текущих платежей.
- Обзор популярных онлайн-бухгалтерий: функционал, стоимость, целевая аудитория.
- Автоматизация расчета налогов, формирования отчетности и отправки в госорганы.
- Электронный документооборот с контрагентами и сотрудниками.
- Интеграция банковских выписок и онлайн-касс с бухгалтерскими программами.
- Какие услуги предлагают банки для ведения бухгалтерии.
Возможен третий день обучения за дополнительную плату. Практикум по кейсам участников.
Курс проводится на основании источников:
- Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая).
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
- Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».
- Официальный сайт Федеральной налоговой службы (ФНС России).
- Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации.
- Профессиональные справочно-правовые системы: «КонсультантПлюс», «Гарант».
- Журналы «Упрощенка», «Главбух», «Российский налоговый курьер».
- обучение по заявленной программе;
- раздаточные материалы;
- кофе-брейки.
- скан-копию заявления (форму заявления предоставит менеджер), оригинал принести с собой;
- скан-копию паспорта (1-2 стр.);
- скан-копию документа (диплома) об образовании (без приложения); в случае получения диплома за пределами РФ необходимо предоставить заверенный перевод документа об образовании; для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование (справку с места учебы);
- копию документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
- копию СНИЛС.
ВНИМАНИЕ!
Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
По вопросам участия ООО «АйТиСи Груп» в государственных и муниципальных закупках просьба обращаться по телефону:
8 (800) 200-50-16 или писать на e-mail info@itctraining.ru
Мы предлагаем три способа на выбор:
- Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 200-50-16 (бесплатный звонок для регионов РФ)
- Отправьте запрос нам на почту info@itctraining.ru
- Оформите онлайн-заказ на странице интересующего курса, кликнув кнопку «Заказать обучение»
Для заключения договора с юридическим лицом необходимо предоставить реквизиты организации, с физическим лицом – достаточно полных Ф.И.О.
Для обучения по программе повышения квалификации необходимо предоставить копии документов:
- паспорт (1-2 стр.);
- диплом о высшем или среднем специальном образовании;
- документ о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
- СНИЛС.
Для юридических лиц мы предлагаем оплату по счету с оформлением договора и акта.
Для физических лиц оплата происходит онлайн. Менеджер направляет персональную ссылку, где вы вводите данные карты, оплачиваете и получаете чек.
- Для всех участников действует постоянная скидка 5% на онлайн-обучение.
- Ежемесячно мы запускаем акции на определенные темы семинаров с выгодными условиями.
- Мы предлагаем гибкие ценовые условия при организации обучения для 3-х и более человек.
- Готовы предложить варианты исходя из вашего бюджета.
Не нашли нужного ответа? Оставьте свои контактные данные и мы оперативно ответим.
70% практики и 30% теории на курсах
100% гарантированное проведение обучения независимо от числа участников
100% программ актуализированы с учетом последних изменений
Участие в профессиональных сообществах и форумах
90% студентов возвращаются для повышения квалификации
100% преподавателей — эксперты с опытом работы в ведущих компаниях
90% студентов отмечают удобство и доступность обучения
85% выпускников успешно продвинулись в карьере после окончания курсов



























